Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4646 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
materias diversos- Diabo verde, Calandiva e papel toalha
Finalidade: materias diversos- Diabo verde, Calandiva e papel toalha |
456,34 |
456,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2024 |
materias diversos- Diabo verde, Calandiva e papel toalha
Finalidade: materias diversos- Diabo verde, Calandiva e papel toalha |
456,34 |
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11/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/780; |
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456,34 |
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05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4646/2024
PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA - 6539 |
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456,34 |
TOTAL |
456,34 |
456,34 |
456,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.