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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JACIR DE RE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4652 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: 1 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA)PARA VIAGEM A LAJEADO LEVAR A PACIENTE KALIANDRA FABISIAK, PARA CONSULTA NO HOSPITAL REFERÊNCIA. CARRO CRETA JCS 3F84. SAIDA AMANHA DIA 12/06 E RETORNO DIA SEGUINTE 519,35 519,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: 1 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA)PARA VIAGEM A LAJEADO LEVAR A PACIENTE KALIANDRA FABISIAK, PARA CONSULTA NO HOSPITAL REFERÊNCIA. CARRO CRETA JCS 3F84. SAIDA AMANHA DIA 12/06 E RETORNO DIA SEGUINTE 519,35
11/06/2024 ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: 1 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA)PARA VIAGEM A LAJEADO LEVAR A PACIENTE KALIANDRA FABISIAK, PARA CONSULTA NO HOSPITAL REFERÊNCIA. CARRO CRETA JCS 3F84. SAIDA AMANHA DIA 12/06 E RETORNO DIA SEGUINTE 519,35
11/06/2024 ORDEM DE EMPENHO COM VALOR A MAIOR -519,35
11/06/2024 ORDEM DE EMPENHO COM VALOR A MAIOR -519,35
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.