Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4673 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AGULHA 30G CURTA 22X0,30 C/100 |
20,60 |
41,20 |
3.00 |
Anestesico cloridrato de lidocaína em tubete de cristal c/ vasoconstritor 2%. |
94,00 |
282,00 |
4.00 |
ANESTESICO ARTICAINA EM TUBETE DE CRISTAL |
144,46 |
577,84 |
1.00 |
ANESTÉSICO TÓPICO |
11,40 |
11,40 |
1.00 |
CERA 7 |
16,98 |
16,98 |
6.00 |
COMPRESSA DE GAZE |
22,19 |
133,14 |
10.00 |
CUNHA ANATÔMICA SORTIDAS |
8,27 |
82,70 |
1.00 |
Dedeira de borracha para amalgamador |
6,95 |
6,95 |
40.00 |
ESCOVAS DE ROBSON |
1,07 |
42,80 |
20.00 |
ESPELHO NUMERO 05 PLANO. |
2,27 |
45,40 |
2.00 |
EUGENOL |
11,16 |
22,32 |
2.00 |
FIO SUTURA 4.0 |
1,08 |
2,16 |
1.00 |
FIO DENTAL ROLO 500 MTS |
9,22 |
9,22 |
1.00 |
LAMPARINA |
25,96 |
25,96 |
6.00 |
TIRA DE LIXA DE METAL |
5,67 |
34,02 |
10.00 |
LUVA DESCARTAVEL |
18,95 |
189,50 |
20.00 |
LUVA PROCEDIMENTO |
18,95 |
379,00 |
10.00 |
MÁSCARA DESCARTAVEL |
3,30 |
33,00 |
1.00 |
OBTURADOR PROVISORIO |
7,43 |
7,43 |
2.00 |
oxido de zinco |
5,23 |
10,46 |
1.00 |
PAPEL GRAU CIRURGICO |
18,29 |
18,29 |
1.00 |
PAPEL GRAU CIRURGICO |
31,12 |
31,12 |
2.00 |
PAPEL GRAU CIRURGICO |
54,86 |
109,72 |
2.00 |
PASTA DE POLIMENTO (PARA RESINA ACRÍLICA)_ |
13,39 |
26,78 |
1.00 |
PEDRA PARA AFIAR |
19,80 |
19,80 |
10.00 |
BROCA DIAMANTADA 1011 |
2,39 |
23,90 |
10.00 |
BROCA DIAMANTADA 1012 |
2,31 |
23,10 |
6.00 |
BROCA DIAMANTADA 1012HL |
2,39 |
14,34 |
10.00 |
BROCA DIAMANTADA 1014 |
2,39 |
23,90 |
6.00 |
BROCA DIAMANTADA 1014HL |
2,34 |
14,04 |
10.00 |
BROCA DIAMANTADA 1016 |
2,38 |
23,80 |
10.00 |
BROCA DIAMANTADA 1045 |
2,47 |
24,70 |
4.00 |
BROCA DIAMANTADA 1090 |
2,32 |
9,28 |
6.00 |
BROCA DIAMANTADA 1092 |
2,31 |
13,86 |
8.00 |
BROCA DIAMANTADA 3118 |
2,39 |
19,12 |
20.00 |
BROCA DIAMANTADA 3118F |
2,34 |
46,80 |
20.00 |
BROCA DIAMANTADA 3195F |
2,47 |
49,40 |
4.00 |
ENHANCE |
69,00 |
276,00 |
2.00 |
porta amalgma plastico |
13,06 |
26,12 |
2.00 |
IRMKIT - BIODINAMICA |
15,43 |
30,86 |
1.00 |
SAQUINHO SACOLE ENVELOPE - SAQUINHO SACOLE ENVELOPE |
1,60 |
1,60 |
2.00 |
SPRAY ENDO - ICE |
31,00 |
62,00 |
6.00 |
SUGADOR DESCARTAVEL |
7,69 |
46,14 |
2.00 |
TRICRESOL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ODONTOLOGIA |
9,29 |
18,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2024 |
AGULHA 30G CURTA 22X0,30 C/100 Anestesico cloridrato de lidocaína em tubete de cristal c/ vasoconstritor 2%. ANESTESICO ARTICAINA EM TUBETE DE CRISTAL ANESTÉSICO TÓPICO CERA 7 COMPRESSA DE GAZE CUNHA ANATÔMICA SORTIDAS Dedeira de borracha para amalgamador ESCOVAS DE ROBSON ESPELHO NUMERO 05 PLANO. EUGENOL FIO SUTURA 4.0 FIO DENTAL ROLO 500 MTS LAMPARINA TIRA DE LIXA DE METAL LUVA DESCARTAVEL LUVA PROCEDIMENTO MÁSCARA DESCARTAVEL OBTURADOR PROVISORIO oxido de zinco PAPEL GRAU CIRURGICO PAPEL GRAU CIRURGICO PAPEL GRAU CIRURGICO PASTA DE POLIMENTO (PARA RESINA ACRÍLICA)_ PEDRA PARA AFIAR BROCA DIAMANTADA 1011 BROCA DIAMANTADA 1012 BROCA DIAMANTADA 1012HL BROCA DIAMANTADA 1014 BROCA DIAMANTADA 1014HL BROCA DIAMANTADA 1016 BROCA DIAMANTADA 1045 BROCA DIAMANTADA 1090 BROCA DIAMANTADA 1092 BROCA DIAMANTADA 3118 BROCA DIAMANTADA 3118F BROCA DIAMANTADA 3195F ENHANCE porta amalgma plastico IRMKIT - BIODINAMICA SAQUINHO SACOLE ENVELOPE - SAQUINHO SACOLE ENVELOPE SPRAY ENDO - ICE SUGADOR DESCARTAVEL TRICRESOL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ODONTOLOGIA |
2.906,73 |
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26/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/367833; - PARTE DA NOTA |
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2.906,73 |
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08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4673/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
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2.906,73 |
TOTAL |
2.906,73 |
2.906,73 |
2.906,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.