Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VANUZIA VALLE PERALTA NOLASCO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4699 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
materias diversos PLACA MERCOSUL
Finalidade: PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL 3M PARA CRETA JCS-8J41 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2024 |
materias diversos PLACA MERCOSUL
Finalidade: PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL 3M PARA CRETA JCS-8J41 |
250,00 |
|
|
13/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2923; |
|
250,00 |
|
24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2024
VANUZIA VALLE PERALTA NOLASCO - 1413 |
|
|
250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.