Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
470 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
VULGANIZAÇÃO PNEU
Finalidade: VULGANIZAÇÃO PNEU - 04 vulcanizações pneu 275/80r22.5 |
197,00 |
788,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2024 |
VULGANIZAÇÃO PNEU
Finalidade: VULGANIZAÇÃO PNEU - 04 vulcanizações pneu 275/80r22.5 |
788,00 |
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14/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/103; |
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788,00 |
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19/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 470/2024
GUERRA PNEUS LTDA - 6667 |
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788,00 |
TOTAL |
788,00 |
788,00 |
788,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.