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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 09:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAGDA FACCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4703 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 restituição alimentação - Restituição de alimentação por motivos de compras em Erechim 41,55 41,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 restituição alimentação - Restituição de alimentação por motivos de compras em Erechim 41,55
13/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/178919; 41,55
17/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4703/2024 Magda Faccio - 554 41,55
TOTAL 41,55 41,55 41,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.