Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSIANE CRISTINA DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4715 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: CONCERTO E LAVAGEM EM GERAL DE 12 CADEIRAS |
492,00 |
492,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: CONCERTO E LAVAGEM EM GERAL DE 12 CADEIRAS |
492,00 |
|
|
14/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/22; |
|
492,00 |
|
17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4715/2024
JOSIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - 6903 |
|
|
492,00 |
26/06/2024 |
retornou ted |
|
|
-492,00 |
04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4715/2024
JOSIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - 6903 |
|
|
492,00 |
TOTAL |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.