Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4719 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS BANCARIOS REF. REPASSE PORTARIA 4085/2023 |
82,80 |
82,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2024 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS BANCARIOS REF. REPASSE PORTARIA 4085/2023 |
82,80 |
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14/06/2024 |
DEVOLUÇÃO DE SALDOS BANCARIOS REF. REPASSE PORTARIA 4085/2023
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82,80 |
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14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2024
MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 6017 |
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82,80 |
TOTAL |
82,80 |
82,80 |
82,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.