Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
Número do empenho: | 4726 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | materias diversos - Disco de corte, arame de solda, parafuso, porca, broca, mangueira e grafite Finalidade: materias diversos para oficina mecanica- Disco de corte, arame de solda, parafuso, porca, broca, mangueira e grafite | 830,02 | 830,02 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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14/06/2024 | materias diversos - Disco de corte, arame de solda, parafuso, porca, broca, mangueira e grafite Finalidade: materias diversos para oficina mecanica- Disco de corte, arame de solda, parafuso, porca, broca, mangueira e grafite | 830,02 | ||
14/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/395250; | 830,02 | ||
21/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4726/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 820,07 | ||
21/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4726/2024 | 9,95 | ||
TOTAL | 830,02 | 830,02 | 830,02 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/06/2024 | 9,95 | 5591/2024 | Lançada |
TOTAL | 9,95 |