Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
481 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TIP-TOP - VD 03 |
81,00 |
81,00 |
1.00 |
REPARO P/ PNEU SEM CAMARA |
100,00 |
100,00 |
10.00 |
VALVULA P/ CAMARA |
1,20 |
12,00 |
1.00 |
COLA VULK - BORRACHARIA |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2024 |
TIP-TOP - VD 03 REPARO P/ PNEU SEM CAMARA VALVULA P/ CAMARA COLA VULK - BORRACHARIA |
248,00 |
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26/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/53021; |
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248,00 |
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26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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245,03 |
26/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 481/2024 |
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2,97 |
TOTAL |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/01/2024 |
2,97 |
526/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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2,97 |
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