Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4857 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275X80 R 22.5 RADIAL, BORRACHUDO. VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 - CIRAU |
197,00 |
591,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2024 |
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275X80 R 22.5 RADIAL, BORRACHUDO. VALOR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 - CIRAU |
591,00 |
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03/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/638; |
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591,00 |
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23/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4857/2024
GUERRA PNEUS LTDA - 6667 |
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591,00 |
31/07/2024 |
retorno ted |
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-591,00 |
05/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4857/2024
GUERRA PNEUS LTDA - 6667 |
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591,00 |
TOTAL |
591,00 |
591,00 |
591,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.