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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 487 Data de lançamento: 23/01/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais na Área Médica – Clínica Médica especializada em Ginecologia, a serem prestados obrigatoriamente junto ao Município de Barra do Rio Azul, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, na realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, atendimento ambulatorial, procedimentos médicos inerentes à área de habilitação/especialização, com carga horária de 08 (oito) horas semanais. 8.394,10 117.517,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2024 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais na Área Médica – Clínica Médica especializada em Ginecologia, a serem prestados obrigatoriamente junto ao Município de Barra do Rio Azul, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, na realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, atendimento ambulatorial, procedimentos médicos inerentes à área de habilitação/especialização, com carga horária de 08 (oito) horas semanais. 117.517,40
31/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/4333; 8.266,12
31/01/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 487/2024, 2128 - CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA 179,37
09/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 487/2024 CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA - 2128 8.086,75
29/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/4363; 8.266,12
29/02/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 487/2024, 2128 - CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA 179,37
06/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 487/2024 CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA - 2128 8.086,75
27/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4401; 8.266,12
10/04/2024 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais na Área Médica – Clínica Médica especializada em Ginecologia, a serem prestados obrigatoriamente junto ao Município de Barra do Rio Azul, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, na realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, atendimento ambulatorial, procedimentos médicos inerentes à área de habilitação/especialização, com carga horária de 08 (oito) horas semanais. 8.266,12
10/04/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 487/2024, 2128 - CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA 179,37
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 487/2024 CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA - 2128 4.608,31
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 487/2024 CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA - 2128 3.478,44
10/04/2024 reter iss -8.266,12
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/4437; 8.266,12
30/04/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 487/2024, 2128 - CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA 179,37
09/05/2024 Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 487/2024 -179,37
09/05/2024 estornado para ser empenhado em dotação do CO 3110 -8.086,75
09/05/2024 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 487/2024 NESTA DATA. -179,37
09/05/2024 estornado para ser empenhado em dotação do CO 3110 -92.719,04
TOTAL 24.798,36 24.798,36 24.798,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 31/01/2024 179,37 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 29/02/2024 179,37 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 08/04/2024 179,37 3347/2024 A Lançar
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 10/04/2024 179,37 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 30/04/2024 179,37 Lançada
TOTAL   896,85