Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BELLA GRÁFICA INDUSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICA LT |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4892 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PRODUTIVIDADE RURAL - GENÉTICA E OUTRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS - ORDEM COMPLEMENTAR
Finalidade: OREDEM COMPLEMENTAR DO EMPENHO 4708 |
112,00 |
112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS - ORDEM COMPLEMENTAR
Finalidade: OREDEM COMPLEMENTAR DO EMPENHO 4708 |
112,00 |
|
|
21/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/06013; |
|
112,00 |
|
29/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2024
BELLA GRÁFICA INDUSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICA LTDA - 7060 |
|
|
112,00 |
TOTAL |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.