Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
Número do empenho: | 4895 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PEÇAS E PRODUTOS Finalidade: JOELHO, TUBO, LUVA, REGISTRO, FITA CREPE, CHAVE TESTE, TECH-LONA, FECHADURA, ELETRODO GERDAU, CORDA SEDA CARETEL, BLOCO DE VEDAÇÃO, AREIA | 4.059,99 | 4.059,99 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/06/2024 | PEÇAS E PRODUTOS Finalidade: JOELHO, TUBO, LUVA, REGISTRO, FITA CREPE, CHAVE TESTE, TECH-LONA, FECHADURA, ELETRODO GERDAU, CORDA SEDA CARETEL, BLOCO DE VEDAÇÃO, AREIA | 4.059,99 | ||
21/06/2024 | Conforme DANFE Nº 001/1934; | 4.059,99 | ||
28/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4895/2024 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 | 4.059,99 | ||
TOTAL | 4.059,99 | 4.059,99 | 4.059,99 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |