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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 490 Data de lançamento: 23/01/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic) 48,20 2.409,87
30.00 Base fixa para relé foto célula 8,85 265,50
50.00 CDP P/ LUMINARIA Finalidade: Manutençao da iluminaçao publica 10,21 510,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2024 Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic) Base fixa para relé foto célula CDP P/ LUMINARIA Finalidade: Manutençao da iluminaçao publica 3.185,87
29/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 55/24016; 3.185,87
26/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 490/2024 DEZ ELETRICIDADE LTDA - 5788 3.185,87
TOTAL 3.185,87 3.185,87 3.185,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.