Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4935 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS AUTÔNOMOS/DIRETORES, REF.: FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2024 |
0,00 |
1.412,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
INSS AUTÔNOMOS/DIRETORES, REF.: FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2024 |
1.412,00 |
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25/06/2024 |
folha de pgto mes de junho 2024 |
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1.412,00 |
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14/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4935/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
14/08/2024 |
erro |
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-1.412,00 |
17/09/2024 |
estorno de INSS |
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-1.412,00 |
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17/09/2024 |
estorno de INSS |
-1.412,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.