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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4989 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO HORAS EXTRAS - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2024 0,00 2.894,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 PAGAMENTO HORAS EXTRAS - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2024 2.894,49
25/06/2024 folha de pgto mes de junho 2024 2.894,49
28/06/2024 Pagamento de Empenho 4989/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.894,49
TOTAL 2.894,49 2.894,49 2.894,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.