Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5102 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2024 |
0,00 |
3.193,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2024 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2024 |
3.193,13 |
|
|
25/06/2024 |
folha de pgto mes de junho 2024 |
|
3.193,13 |
|
28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.193,13 |
TOTAL |
3.193,13 |
3.193,13 |
3.193,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.