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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5130 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA - ESF/ Saúde Bucal-Estadual
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2024 0,00 692,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2024 692,68
25/06/2024 folha de pgto mes de junho 2024 692,68
28/06/2024 Pagamento de Empenho 5130/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 692,68
TOTAL 692,68 692,68 692,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.