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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JD FREIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5140 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCEDEZ 2730 PLACA IZA 2E84 590,00 590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCEDEZ 2730 PLACA IZA 2E84 590,00
25/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/4221; 590,00
08/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5140/2024 JD FREIOS LTDA - 7135 590,00
TOTAL 590,00 590,00 590,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.