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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5146 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL HOSPITALAR ( ALMOTOLIA PLASTICA, BANDAGEM ADESIVA ELASTICA, LANTERNA CLINICA, MASCARA PARA ÓXIGENIO, NEBULIZADOR PORTÁTIL, PAPÉL GRAU CIRURGICO, SACO RESIDUOS HOSPITALAR, TUBO DE SILICONE) P/ UBS 1.095,91 1.095,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 MATERIAL HOSPITALAR ( ALMOTOLIA PLASTICA, BANDAGEM ADESIVA ELASTICA, LANTERNA CLINICA, MASCARA PARA ÓXIGENIO, NEBULIZADOR PORTÁTIL, PAPÉL GRAU CIRURGICO, SACO RESIDUOS HOSPITALAR, TUBO DE SILICONE) P/ UBS 1.095,91
25/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/14582; 1.095,91
TOTAL 1.095,91 1.095,91 0,00
SALDO A PAGAR 1.095,91
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.