Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEG. EMP. ESC. RIO GRANDE SUL- CIEERS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5161 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
06/2024
CECÍLIA MANDU DE AMORIM, SUELEN ROMANOSKI PUTTON |
4.565,02 |
4.565,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2024 |
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
06/2024
CECÍLIA MANDU DE AMORIM, SUELEN ROMANOSKI PUTTON |
4.565,02 |
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26/06/2024 |
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
06/2024
CECÍLIA MANDU DE AMORIM, SUELEN ROMANOSKI PUTTON
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4.565,02 |
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04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5161/2024
CENTRO DE INTEG. EMP. ESC. RIO GRANDE SUL- CIEERS - 3113 |
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4.565,02 |
TOTAL |
4.565,02 |
4.565,02 |
4.565,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.