Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ZANELLA E EMANUELE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5193 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CREME DE MASSAGEM - CREME DE MASSAGEM |
649,73 |
649,73 |
1.00 |
ÓLEO PARA MASSAGEM - ÓLEO PARA MASSAGEM
Finalidade: COMPRA DE CREMES E ÓLEO PARA A MASSOTERAPEUTA |
185,59 |
185,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
CREME DE MASSAGEM - CREME DE MASSAGEM ÓLEO PARA MASSAGEM - ÓLEO PARA MASSAGEM
Finalidade: COMPRA DE CREMES E ÓLEO PARA A MASSOTERAPEUTA |
835,32 |
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28/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/649; |
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835,32 |
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04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5193/2024
Zanella e Emanuele Ltda - 7026 |
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835,32 |
TOTAL |
835,32 |
835,32 |
835,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.