O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5200 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FIBRA - CRERAL RURAL 01/06/2024 A 30/06/2024 84,70 84,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 FIBRA - CRERAL RURAL 01/06/2024 A 30/06/2024 84,70
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/61864; 84,70
11/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5200/2024 CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA - 6671 84,70
TOTAL 84,70 84,70 84,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.