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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELICA MORGAN ANSELMINI- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 523 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Prestação de serviços especializados na área de nutrição, para atendimento junto ao Município de Barra do Rio Azul/RS, junto à Unidade Básica de Saúde com carga horária de 08 (oito) horas semanais e mais 08 (oito) horas semanais junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jubaré, totalizando 64 horas mensais. 3.200,00 19.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 Prestação de serviços especializados na área de nutrição, para atendimento junto ao Município de Barra do Rio Azul/RS, junto à Unidade Básica de Saúde com carga horária de 08 (oito) horas semanais e mais 08 (oito) horas semanais junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jubaré, totalizando 64 horas mensais. 19.200,00
31/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/0171; 1.600,00
31/07/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 523/2024, 1344 - Angelica Morgan Anselmini- Me 32,00
06/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 523/2024 Angelica Morgan Anselmini- Me - 1344 1.568,00
10/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/177; 3.200,00
10/09/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 523/2024, 1344 - Angelica Morgan Anselmini- Me 64,32
12/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 523/2024 ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA - 1344 3.135,68
26/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/182; 3.200,00
26/09/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 523/2024, 1344 - Angelica Morgan Anselmini- Me 64,00
04/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 523/2024 ANSELMINI E MORESCO NUTRIÇÃO LTDA - 1344 3.136,00
TOTAL 19.200,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 11.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 31/07/2024 32,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 10/09/2024 64,32 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 26/09/2024 64,00 Lançada
TOTAL   160,32