Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANI COM DE AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5234 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - BORRACHA METRO UNIVERAL
Finalidade: PARA MAQUINA HIDRAULICA |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
MATERIAL MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - BORRACHA METRO UNIVERAL
Finalidade: PARA MAQUINA HIDRAULICA |
90,00 |
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28/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/62671; |
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90,00 |
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08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5234/2024 - REF. JUNHO/2024
FABIANI COM DE AUTO PECAS LTDA - 1682 |
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88,92 |
08/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5234/2024 |
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1,08 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/06/2024 |
1,08 |
6173/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,08 |
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