Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5311 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CONEXÃO RETA 6MM |
50,00 |
100,00 |
2.00 |
INSERTO P/ TUBO
Finalidade: Peças para manutençao de veiculos |
2,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2024 |
CONEXÃO RETA 6MM INSERTO P/ TUBO
Finalidade: Peças para manutençao de veiculos |
104,00 |
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02/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/397709; |
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104,00 |
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16/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5311/2024 - REF. JULHO/2024
RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - 2839 |
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102,75 |
16/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5311/2024 |
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1,25 |
TOTAL |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
02/07/2024 |
1,25 |
6361/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,25 |
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