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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5331 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: TROCA DE BATERIA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DO OLEO, FILTRO DO AR DO MOTOR, 3,5 L DE OLEO 5W30 SINTETITO E LAMPADA H4 EM VEICULO SPIN IZG 2139 780,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: TROCA DE BATERIA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DO OLEO, FILTRO DO AR DO MOTOR, 3,5 L DE OLEO 5W30 SINTETITO E LAMPADA H4 EM VEICULO SPIN IZG 2139 780,00
05/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55513455; 780,00
16/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5331/2024 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.