Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FENIX CEDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5345 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
189.70 |
CHAPA PEAD 04 MM (LONA) - CAMINHÃO
Finalidade: CHAPA PEAD 04 MM (LONA) - CAMINHÃO |
35,85 |
6.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2024 |
CHAPA PEAD 04 MM (LONA) - CAMINHÃO
Finalidade: CHAPA PEAD 04 MM (LONA) - CAMINHÃO |
6.800,00 |
|
|
05/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3886; |
|
6.800,00 |
|
22/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5345/2024
FENIX CEDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - 6395 |
|
|
6.800,00 |
TOTAL |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.