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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FENIX CEDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5345 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
189.70 CHAPA PEAD 04 MM (LONA) - CAMINHÃO Finalidade: CHAPA PEAD 04 MM (LONA) - CAMINHÃO 35,85 6.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 CHAPA PEAD 04 MM (LONA) - CAMINHÃO Finalidade: CHAPA PEAD 04 MM (LONA) - CAMINHÃO 6.800,00
05/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/3886; 6.800,00
22/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5345/2024 FENIX CEDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - 6395 6.800,00
TOTAL 6.800,00 6.800,00 6.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.