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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS LUIZ PRIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5351 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. 12.122,00 12.122,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. 12.122,00
05/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/4; 12.122,00
08/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5351/2024 DOUGLAS LUIZ PRIOR - 7067 12.122,00
TOTAL 12.122,00 12.122,00 12.122,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.