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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARILUCI PIGATTO KUSIAK

Dados do Empenho
Número do empenho: 5352 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM Finalidade: 3 Lavagens ônibus JAL0H88, 1 Lavagem ônibus JAL4G73, 1 Lavagem Vam IZI1H79, 2 Lavagens Vam JCQ4D90. 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 LAVAGEM Finalidade: 3 Lavagens ônibus JAL0H88, 1 Lavagem ônibus JAL4G73, 1 Lavagem Vam IZI1H79, 2 Lavagens Vam JCQ4D90. 900,00
05/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/17; 900,00
15/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5352/2024 MARILUCI PIGATTO KUSIAK - 7035 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.