Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MOBILLIAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5364 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ARMARIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DO CRAS. |
3.317,00 |
6.634,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2024 |
ARMARIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DO CRAS. |
6.634,00 |
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05/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/82; |
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6.634,00 |
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10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5364/2024
MOBILLIAR MOVEIS PLANEJADOS LTDA - 7177 |
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6.634,00 |
TOTAL |
6.634,00 |
6.634,00 |
6.634,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.