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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RUAN MATEUS ZATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5365 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELICULA PARA VEÍCULOS - creta 1.050,00 1.050,00
1.00 PELICULA PARA VEÍCULOS - spin 60,00 60,00
1.00 PELICULA PARA VEÍCULOS - sprinter Finalidade: pelicula profissional 3 creta - pelicula 1 vidr spin - peliculas profissional sprinter com teto solar 1.050,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 PELICULA PARA VEÍCULOS - creta PELICULA PARA VEÍCULOS - spin PELICULA PARA VEÍCULOS - sprinter Finalidade: pelicula profissional 3 creta - pelicula 1 vidr spin - peliculas profissional sprinter com teto solar 2.160,00
05/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55629940; 2.160,00
16/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2024 RUAN MATEUS ZATTI - 5618 2.160,00
TOTAL 2.160,00 2.160,00 2.160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.