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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5382 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 UNHA ESCALIFICADOR - CASE Finalidade: UNHA ESCALIFICADOR - CASE 75,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 UNHA ESCALIFICADOR - CASE Finalidade: UNHA ESCALIFICADOR - CASE 300,00
09/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/34491; 300,00
10/07/2024 ESTORNADO PARA EMPENHAR COM DOTAÇÃO APOIO FINANCEIRO -300,00
10/07/2024 ESTORNADO PARA EMPENHAR COM DOTAÇÃO APOIO FINANCEIRO -300,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 09/07/2024 3,60 6518/2024 A Lançar
TOTAL   3,60