Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5404 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
42.15 |
GASOLINA COMUM |
5,83 |
245,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2024 |
GASOLINA COMUM |
245,72 |
|
|
08/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/573; |
|
245,72 |
|
05/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5404/2024 - REF. JULHO/2024
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
|
|
245,13 |
05/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5404/2024 |
|
|
0,59 |
TOTAL |
245,72 |
245,72 |
245,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/07/2024 |
0,59 |
6500/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
0,59 |
|
|