Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5424 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS DIVERSAS - PINO, PORCA, ABRACADEIRA, ARAME DE SOLDA, PARAFUSO, BICO DE SOPRO, LUVA PIGMENTADA,
Finalidade: PEÇAS EM GERAL PARA ALMOXARIFADO |
1.453,73 |
1.453,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2024 |
PEÇAS DIVERSAS - PINO, PORCA, ABRACADEIRA, ARAME DE SOLDA, PARAFUSO, BICO DE SOPRO, LUVA PIGMENTADA,
Finalidade: PEÇAS EM GERAL PARA ALMOXARIFADO |
1.453,73 |
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09/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/36587; |
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1.453,73 |
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15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5424/2024 - REF. JULHO/2024
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 |
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1.436,29 |
15/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5424/2024 |
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17,44 |
TOTAL |
1.453,73 |
1.453,73 |
1.453,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/07/2024 |
17,44 |
6511/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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17,44 |
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