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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 547 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 0,00 2.209,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 2.209,40
25/01/2024 folha pgto 01/2024 2.209,40
31/01/2024 Pagamento de Empenho 547/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.209,40
TOTAL 2.209,40 2.209,40 2.209,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.