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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARILUCI PIGATTO KUSIAK

Dados do Empenho
Número do empenho: 5493 Data de lançamento: 11/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAVAGEM VAN JAL2F37 100,00 200,00
1.00 LAVAGEM ÔNIBUS JAL4G73 150,00 150,00
1.00 LAVAGEM ÔNIBUS IKO6141 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2024 LAVAGEM VAN JAL2F37 LAVAGEM ÔNIBUS JAL4G73 LAVAGEM ÔNIBUS IKO6141 500,00
11/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/18; 500,00
15/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5493/2024 MARILUCI PIGATTO KUSIAK - 7035 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.