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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5495 Data de lançamento: 11/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA DIANTEIRA MICRO-ONIBUS 780,00 780,00
1.00 PINO CENTRO 35,00 35,00
1.00 GRAMPO DE MOLA 90,00 90,00
2.00 PORCA DUPLA 9/16 7,50 15,00
1.00 VIDRO Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IKO6141 515,00 515,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2024 MOLA DIANTEIRA MICRO-ONIBUS PINO CENTRO GRAMPO DE MOLA PORCA DUPLA 9/16 VIDRO Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IKO6141 1.435,00
11/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55717035; 1.435,00
TOTAL 1.435,00 1.435,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.435,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.