Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANDA PORTAL DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5524 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BAILE NO DIA 17/08/2024. ENCONTRO DE COROS- EVENTO MUNICIPAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2024 |
BAILE NO DIA 17/08/2024. ENCONTRO DE COROS- EVENTO MUNICIPAL |
10.000,00 |
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19/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/97; |
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10.000,00 |
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19/08/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 5524/2024, 7183 - BANDA PORTAL DO SUL LTDA |
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201,00 |
21/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2024
BANDA PORTAL DO SUL LTDA - 7183 |
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9.799,00 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
19/08/2024 |
201,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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201,00 |
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