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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5531 Data de lançamento: 12/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 material eletrico- Poste, parafuso, fita isolante, mascara, pino, luva, disjuntos, tomada, suporte para disjuntor - material eletrico- Poste, parafuso, fita isolante, mascara, pino, luva, disjuntos, tomada, suporte para dijintor Finalidade: Manutenção da iluminação publica do municipio 2.580,94 2.580,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2024 material eletrico- Poste, parafuso, fita isolante, mascara, pino, luva, disjuntos, tomada, suporte para disjuntor - material eletrico- Poste, parafuso, fita isolante, mascara, pino, luva, disjuntos, tomada, suporte para dijintor Finalidade: Manutenção da iluminação publica do municipio 2.580,94
12/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/1953; 2.580,94
22/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5531/2024 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 2.580,94
TOTAL 2.580,94 2.580,94 2.580,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.