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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 09:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5534 Data de lançamento: 15/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT. PORTARIA Nº 1448/2024 - DEFESA CIVIL - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 38 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
105.00 EXTRATO DE TOMATE 850GR 12,99 1.363,95
105.00 ESCOVA DENTAL MACIA COM 03 UND 10,90 1.144,50
105.00 LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL 400 ML 15,00 1.575,00
105.00 FIO DENTAL TRADICIONAL 125 MT 13,00 1.365,00
105.00 SABONETE LÍQUIDO REFIL 200 ML 6,99 733,95
105.00 PANO DE CHÃO DUPLO 40 X 60 6,99 733,95
105.00 KIT 02 TOALHAS: 01 DE BANHO 400 GR 70X150CM E 01 DE ROSTO 126 GR 45CMX80CM 54,05 5.675,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2024 EXTRATO DE TOMATE 850GR ESCOVA DENTAL MACIA COM 03 UND LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL 400 ML FIO DENTAL TRADICIONAL 125 MT SABONETE LÍQUIDO REFIL 200 ML PANO DE CHÃO DUPLO 40 X 60 KIT 02 TOALHAS: 01 DE BANHO 400 GR 70X150CM E 01 DE ROSTO 126 GR 45CMX80CM 12.591,60
TOTAL 12.591,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 12.591,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.