Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ERICA APARECIDA OGRODOSKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5547 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PORTARIA Nº 1448/2024 - DEFESA CIVIL - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONA |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
650.00 |
650 REFEIÇÃO PREPARADA QUENTE - PORTARIA Nº 1.448, DE 7 DE MAIO DE 2024
conforme processo nº
59052.024868/2024-18 |
15,00 |
9.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2024 |
650 REFEIÇÃO PREPARADA QUENTE - PORTARIA Nº 1.448, DE 7 DE MAIO DE 2024
conforme processo nº
59052.024868/2024-18 |
9.750,00 |
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15/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55803223; |
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9.750,00 |
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31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5547/2024
ERICA APARECIDA OGRODOSKI - 6765 |
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9.750,00 |
31/07/2024 |
erro |
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-9.750,00 |
01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5547/2024
ERICA APARECIDA OGRODOSKI - 6765 |
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9.750,00 |
TOTAL |
9.750,00 |
9.750,00 |
9.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.