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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR FRANCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5580 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Auxilio
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. Finalidade: Auxílio de 40% PARA PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS 477,60 477,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. Finalidade: Auxílio de 40% PARA PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS 477,60
16/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/142860; 477,60
22/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5580/2024 Valdemir Franco - 3787 477,60
TOTAL 477,60 477,60 477,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.