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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5636 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA - CONSERTO DE VAZAMENTO NA MANGUEIRA DESCARGA FILTRO SECARDOR, CARGA DE GÁS Finalidade: MOTONIVELADORA CASE 375,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA - CONSERTO DE VAZAMENTO NA MANGUEIRA DESCARGA FILTRO SECARDOR, CARGA DE GÁS Finalidade: MOTONIVELADORA CASE 375,00
18/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/4622; 375,00
18/07/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 5636/2024, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA 14,51
14/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5636/2024 GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 360,49
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 18/07/2024 14,51 Lançada
TOTAL   14,51