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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TORNEARIA ANDREOLLA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5644 Data de lançamento: 19/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TORNO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TORNO TAMBOR DE FREIO CAMINHÃO ATEGO 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TORNO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TORNO TAMBOR DE FREIO CAMINHÃO ATEGO 400,00
09/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2688; E/2687; 400,00
12/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5644/2024 TORNEARIA ANDREOLLA LTDA ME - 2394 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.