Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELIANE TEREZINHA BAGNARA LAZAROTTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5650 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
JOGO DE LENÇOL 2 PEÇAS
Finalidade: COMPRA DE LENÇOL PARA A MACA DA AMBULÂNCIA |
60,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2024 |
JOGO DE LENÇOL 2 PEÇAS
Finalidade: COMPRA DE LENÇOL PARA A MACA DA AMBULÂNCIA |
180,00 |
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19/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55876202; |
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180,00 |
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08/08/2024 |
EMPENHADO PARA CREDOR ERRADO |
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-180,00 |
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08/08/2024 |
EMPENHADO PARA CREDOR ERRADO |
-180,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.