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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANI MOLAS E PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5690 Data de lançamento: 23/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO- MESTRE 1.680,00 1.680,00
1.00 MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO - INFERIOR 1.295,00 1.295,00
1.00 BUCHA DO FEIXE DE MOLAS- DIANTEIRA 185,00 185,00
1.00 BUCHA DO FEIXE DE MOLAS-TRASEIRA 115,00 115,00
1.00 PARAFUSO ESPIGÃO 20,00 20,00
1.00 PORCA SEX. 12 MM Finalidade: PEÇAS PARA CONSERTO CAMINHÃO ATEGO 2730 PLACA:IZC-1D95 3,00 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2024 MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO- MESTRE MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO - INFERIOR BUCHA DO FEIXE DE MOLAS- DIANTEIRA BUCHA DO FEIXE DE MOLAS-TRASEIRA PARAFUSO ESPIGÃO PORCA SEX. 12 MM Finalidade: PEÇAS PARA CONSERTO CAMINHÃO ATEGO 2730 PLACA:IZC-1D95 3.298,00
24/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/1160; 3.298,00
08/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5690/2024 FABIANI MOLAS E PEÇAS - 6980 3.298,00
TOTAL 3.298,00 3.298,00 3.298,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.