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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 570 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: SECRETARIA DA CIDADANIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 0,00 7.060,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 7.060,00
25/01/2024 folha pgto 01/2024 7.060,00
25/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: Secretaria Municipal da Cidadania, Centro de Custo: Conselho Tutelar 543,63
31/01/2024 Pagamento de Empenho 570/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.516,37
TOTAL 7.060,00 7.060,00 7.060,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS EXECUTIVO 25/01/2024 543,63 Lançada
TOTAL   543,63