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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5732 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024
Conta de Despesa: 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024 0,00 3.267,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024 3.267,79
24/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 3.267,79
31/07/2024 Pagamento de Empenho 5732/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.267,79
TOTAL 3.267,79 3.267,79 3.267,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.